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        2021年度365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心部门决算目录

        来源: 发布时间:2022-09-26 字体大小:

        2021年度365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心部门决算目录

        第一部分 365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

        第四部分 名词解释

        第五部分 附件

        第一部分 365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心概况

        一、部门职责

        1、受州发改委委托,对政府投资项目建议书、可研报告、设计概算和申请国家资金的投资项目等提出评审建议;承担有关政府投资项目中评价及后评价的技术性工作;。

        2、承担政府投资项目评估专家库、评估机构及项目储备库建设和日常维护工作;。

        3、开展政府投资项目评审有关政策、法规、标准和定额等研究,为政府投资项目决策提供咨询服务;。

        4、完成主管部门交办的其他工作。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心内设科室2个包括:综合办公室、评审办公室。本部门共有编制人数5人,实有人数4人。

        (二)决算单位构成

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心本级。

        第二部分 2021年度部门决算表

        收入支出决算总表  

        公开01表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

        1

        栏次

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        59.02

        一、一般公共服务支出

        32

        82.30

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        二、外交支出

        33

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

        三、国防支出

        34

        四、上级补助收入

        4

        四、公共安全支出

        35

        五、事业收入

        5

        五、教育支出

        36

        六、经营收入

        6

        六、科学技术支出

        37

        七、附属单位上缴收入

        7

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        八、其他收入

        8

        58.22

        八、社会保障和就业支出

        39

        4.39

        9

        九、卫生健康支出

        40

        1.85

        10

        十、节能环保支出

        41

        11

        十一、城乡社区支出

        42

        12

        十二、农林水支出

        43

        13

        十三、交通运输支出

        44

        14

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

        15

        十五、商业服务业等支出

        46

        16

        十六、金融支出

        47

        17

        十七、援助其他地区支出

        48

        18

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

        19

        十九、住房保障支出

        50

        3.17

        20

        二十、粮油物资储备支出

        51

        21

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

        22

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

        23

        二十三、其他支出

        54

        24

        二十四、债务还本支出

        55

        25

        二十五、债务付息支出

        56

        26

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

        本年收入合计  

        27

        117.24

        本年支出合计  

        58

        91.70

        使用非财政拨款结余

        28

        结余分配

        59

        年初结转和结余

        29

        4.10

        年末结转和结余

        60

        29.64

        30

        61

        总计  

        31

        121.34

        总计  

        62

        121.34

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  

        收入决算表  

        公开02表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        项目

        本年收入合计  

        财政拨款收入  

        上级补助收入  

        事业收入  

        经营收入  

        附属单位上缴收入  

        其他收入  

        功能分类科目编码  

        科目名称  

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        117.24

        59.02

        58.22

        201

        一般公共服务支出

        107.83

        49.61

        58.22

        20104

        发展与改革事务

        107.83

        49.61

        58.22

        2010450

        事业运行

        49.61

        49.61

        2010499

        其他发展与改革事务支出

        58.22

        58.22

        208

        社会保障和就业支出

        4.39

        4.39

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        0.19

        0.19

        2080109

        社会保险经办机构

        0.19

        0.19

        20805

        行政事业单位养老支出

        4.20

        4.20

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        4.20

        4.20

        210

        卫生健康支出

        1.85

        1.85

        21011

        行政事业单位医疗

        1.85

        1.85

        2101102

        事业单位医疗

        1.85

        1.85

        221

        住房保障支出

        3.17

        3.17

        22102

        住房改革支出

        3.17

        3.17

        2210201

        住房公积金

        3.17

        3.17

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  

        支出决算表  

        公开03表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        项目

        本年支出合计  

        基本支出  

        项目支出  

        上缴上级支出  

        经营支出  

        对附属单位补助支出  

        功能分类科目编码  

        科目名称  

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        91.70

        59.02

        32.69

        201

        一般公共服务支出

        82.30

        49.61

        32.69

        20104

        发展与改革事务

        82.30

        49.61

        32.69

        2010450

        事业运行

        49.61

        49.61

        2010499

        其他发展与改革事务支出

        32.69

        32.69

        208

        社会保障和就业支出

        4.39

        4.39

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        0.19

        0.19

        2080109

        社会保险经办机构

        0.19

        0.19

        20805

        行政事业单位养老支出

        4.20

        4.20

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        4.20

        4.20

        210

        卫生健康支出

        1.85

        1.85

        21011

        行政事业单位医疗

        1.85

        1.85

        2101102

        事业单位医疗

        1.85

        1.85

        221

        住房保障支出

        3.17

        3.17

        22102

        住房改革支出

        3.17

        3.17

        2210201

        住房公积金

        3.17

        3.17

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  

        财政拨款收入支出决算总表  

        公开04表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        收 入

        支 出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款  

        政府性基金预算财政拨款  

        国有资本经营预算财政拨款  

        栏次

        1

        栏次

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        59.02

        一、一般公共服务支出

        33

        49.61

        49.61

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        二、外交支出

        34

        三、国有资本经营财政拨款

        3

        三、国防支出

        35

        4

        四、公共安全支出

        36

        5

        五、教育支出

        37

        6

        六、科学技术支出

        38

        7

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        8

        八、社会保障和就业支出

        40

        4.39

        4.39

        9

        九、卫生健康支出

        41

        1.85

        1.85

        10

        十、节能环保支出

        42

        11

        十一、城乡社区支出

        43

        12

        十二、农林水支出

        44

        13

        十三、交通运输支出

        45

        14

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

        15

        十五、商业服务业等支出

        47

        16

        十六、金融支出

        48

        17

        十七、援助其他地区支出

        49

        18

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

        19

        十九、住房保障支出

        51

        3.17

        3.17

        20

        二十、粮油物资储备支出

        52

        21

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

        22

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

        23

        二十三、其他支出

        55

        24

        二十四、债务还本支出

        56

        25

        二十五、债务付息支出

        57

        26

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

        本年收入合计  

        27

        59.02

        本年支出合计  

        59

        59.02

        59.02

        年初财政拨款结转和结余

        28

        年末财政拨款结转和结余

        60

        一般公共预算财政拨款

        29

        61

        政府性基金预算财政拨款

        30

        62

        国有资本经营预算财政拨款

        31

        63

        总计  

        32

        59.02

        总计  

        64

        59.02

        59.02

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  

        一般公共预算财政拨款支出决算表  

        公开05表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        项目

        本年支出  

        功能分类科目编码  

        科目名称  

        小计

        基本支出  

        项目支出  

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        59.02

        59.02

        201

        一般公共服务支出

        49.61

        49.61

        20104

        发展与改革事务

        49.61

        49.61

        2010450

        事业运行

        49.61

        49.61

        208

        社会保障和就业支出

        4.39

        4.39

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        0.19

        0.19

        2080109

        社会保险经办机构

        0.19

        0.19

        20805

        行政事业单位养老支出

        4.20

        4.20

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        4.20

        4.20

        210

        卫生健康支出

        1.85

        1.85

        21011

        行政事业单位医疗

        1.85

        1.85

        2101102

        事业单位医疗

        1.85

        1.85

        221

        住房保障支出

        3.17

        3.17

        22102

        住房改革支出

        3.17

        3.17

        2210201

        住房公积金

        3.17

        3.17

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

        公开06表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        人员经费  

        公用经费  

        科目编码  

        科目名称  

        决算数

        科目编码  

        科目名称  

        决算数

        科目编码  

        科目名称  

        决算数

        301

        工资福利支出

        36.39

        302

        商品和服务支出

        6.43

        307

        债务利息及费用支出

        30101

        基本工资

        12.71

        30201

        办公费

        0.69

        30701

        国内债务付息

        30102

        津贴补贴

        1.65

        30202

        印刷费

        30702

        国外债务付息

        30103

        奖金

        30203

        咨询费

        310

        资本性支出

        30106

        伙食补助费

        30204

        手续费

        31001

        房屋建筑物购建

        30107

        绩效工资

        9.18

        30205

        水费

        31002

        办公设备购置

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        4.20

        30206

        电费

        31003

        专用设备购置

        30109

        职业年金缴费

        30207

        邮电费

        31005

        基础设施建设

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        2.73

        30208

        取暖费

        31006

        大型修缮

        30111

        公务员医疗补助缴费

        30209

        物业管理费

        31007

        信息网络及软件购置更新

        30112

        其他社会保障缴费

        0.81

        30211

        差旅费

        0.42

        31008

        物资储备

        30113

        住房公积金

        5.03

        30212

        因公出国(境)费用

        31009

        土地补偿

        30114

        医疗费

        30213

        维修(护)费

        0.13

        31010

        安置补助

        30199

        其他工资福利支出

        0.09

        30214

        租赁费

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        303

        对个人和家庭的补助

        16.20

        30215

        会议费

        31012

        拆迁补偿

        30301

        离休费

        30216

        培训费

        0.07

        31013

        公务用车购置

        30302

        退休费

        30217

        公务接待费

        31019

        其他交通工具购置

        30303

        退职(役)费

        30218

        专用材料费

        31021

        文物和陈列品购置

        30304

        抚恤金

        30224

        被装购置费

        31022

        无形资产购置

        30305

        生活补助

        30225

        专用燃料费

        31099

        其他资本性支出

        30306

        救济费

        30226

        劳务费

        1.69

        399

        其他支出

        30307

        医疗费补助

        30227

        委托业务费

        39906

        赠与

        30308

        助学金

        30228

        工会经费

        1.45

        39907

        国家赔偿费用支出

        30309

        奖励金

        16.00

        30229

        福利费

        0.63

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        30310

        个人农业生产补贴

        30231

        公务用车运行维护费

        39999

        其他支出

        30311

        代缴社会保险费

        30239

        其他交通费用

        0.37

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        0.20

        30240

        税金及附加费用

        30299

        其他商品和服务支出

        0.98

        人员经费合计  

        52.59

        公用经费合计  

        6.43

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

        公开07表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费  

        公务用车购置及运行费  

        公务接待费  

        合计

        因公出国(境)费  

        公务用车购置及运行费  

        公务接待费  

        小计

        公务用车购置费  

        公务用车运行费  

        小计

        公务用车购置费  

        公务用车运行费  

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        0.50

        0.50

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

        公开08表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        项目

        年初结转和结余  

        本年收入  

        本年支出  

        年末结转和结余  

        功能分类科目编码  

        科目名称  

        小计

        基本支出  

        项目支出  

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。  

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

        公开09表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州政府投资项目评审中心

        金额单位:万元  

        项目

        本年支出  

        功能分类科目编码  

        科目名称  

        合计

        基本支出  

        项目支出  

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。  

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计121.34万元。与上一年度相比,收、支总计各增加46.87万元,增长62.94%。主要是因为重点项目增加,州发改委拨评审项目经费增加

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计117.24万元,其中:财政拨款收入59.02万元,占50.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入58.22万元,占49.66%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计91.7万元,其中:基本支出59.02万元,占64.35%;项目支出32.69万元,占35.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计59.02万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加11.18万元,增长23.37%。主要是因为因人员增加,本年度工资奖金开支比上年度增加

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出59.02万元,占本年支出合计的64.36%。与上一年度相比,财政拨款支出增加11.18万元,增长23.37%。主要是因为因人员增加,本年度工资奖金开支比上年度增加

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出59.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出49.61万元,占84.06%;社会保障和就业支出4.39万元,占7.44%;卫生健康支出1.85万元,占3.13%;住房保障支出3.17万元,占5.37%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为46.26万元,支出决算数为59.02万元

        1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)

        年初预算为37.01万元,支出决算为49.61万元,完成年初预算的134.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效奖、平安建设奖、文明奖等奖项未纳入年初预算,年中财政追加经费开支

        2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

        年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工伤保险金不纳入年初预算,财政追加经费

        3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

        年初预算为4.23万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员调动,新进人员养老保险较年初预算数少,单位严格按照规定,据实开支

        4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

        年初预算为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

        年初预算为3.17万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出59.02万元,其中:人员经费52.59万元,占基本支出的89.11%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费6.43万元,占基本支出的10.89%主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

        公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央“八项”规定等相关规定,规范报账行为,加强公务接待支出管理 ,公务接待费支出与上年持平。

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

        公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

        九、关于机关运行经费支出说明

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

        十、一般性支出情况

        2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出0.07万元,用于开展事业单位工作人员继续教育培训,人数2人,培训内容为事业单位工作人员继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

        十一、关于政府采购支出说明

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心2021年度政府采购支出总额0.53万元,其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州政府投资项目评审中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

        十三、关于2021年度预算绩效情况说明

        (1)绩效管理评价工作开展情况。

        本单位无财政拨款项目经费开支。

        根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织本开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出59.01 万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元。成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出59.01万元,项目支出0万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算项目支出0万元,州政府投资项目评审中心整体支出绩效自评综合评分97.9分、评价等次优,具体情况详见州政府投资项目评审中心单位整体支出绩效自评报告。

        (2)部门决算中绩效自评结果情况。

        州政府投资项目评审中心整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为97.9分。整体支出全年预算数为46.26 万元,执行数为59.01 万元,完成预算的127.56%。整体绩效目标完成情况:1. 本年度中心共承接委内安排评审任务 32 项,其中可研评审 11 项,概算评审 21 项,较上年增加 40%。2.项目可研评审涉及估算投资额94.41 亿元,概算审核共审减投资额2448.95 万元。3.评审专家库共有各类专业技术人员 950 人,评审机构库有各类社会中介机构共 40 家。4.探索建立项目后评价工作应遵循的独立客观、科学性、实用性、透明可信性及反馈原则,为政府投资项目决策提供合理化建议。5.积极参与委驻村乡村振兴、投资科等工作,完成了委领导交办的其他工作。发现的主要问题及原因:(1)编制项目预算不够精细,不够全面。(2)项目绩效目标设定不够完善。。下一步改进措施:(1)精细化编制项目预算。提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性(2)完善项目绩效目标设定。科学设置绩效指标,确保部门整体绩效目标顺利实现。

        (3)部门评价项目绩效评价结果。

        单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

        第四部分 名词解释

        财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

        “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第五部分 附件(上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

        完成原因填写和附件报告上传后,请点击公开发布,进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。


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