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        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级2021年度部门决算公开

        来源: 发布时间:2022-09-26 字体大小:

        2021年度365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级部门决算目录

        第一部分 365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

        第四部分 名词解释

        第五部分 附件

        第一部分 365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级概况

        一、部门职责

        1、拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全州国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

        2、研究全州宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

        3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策,并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

        4、指导推进和综合协调全州经济体制改革,研究全州经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

        5、拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排州级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全州重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出州重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

        6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

        7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划,并协调实施;参与制定统筹促进365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全州以工代赈规划和计划;参与研究拟订全州城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作。

        8、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全州物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

        9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

        10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案,并组织实施;拟定煤炭工业发展规划和管理;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策,并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全州应对气候变化战略、规划和政策,并协调实施。

        11、编制和执行全州价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

        12、协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省、州有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全州优化经济发展环境的相关工作。

        13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

        14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

        15、承担州公共资源交易管理委员会办公室工作职责。

        16、承办州人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级内设科室20个包括:办公室、发改规划综合科、法规科(行政审批科)、经济体制改革科、地区经济科、固定资产投资科、经济贸易与财政金融科、农村经济科、基础设施科、工业与高新技术科、能源运行科、就业与服务业科、资源节约与环境保护科、社会发展科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站地区开发办公室、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站地区开发办公室、优化经济发展环境与公共资源交易管理科、州委财经办财经科、人事科。本部门共有编制人数56人,实有人数54人。

        (二)决算单位构成

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级本级及州社会信用体系建设办公室。

        第二部分 2021年度部门决算表

        收入支出决算总表

        公开01表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

        1

        栏次

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,705.07

        一、一般公共服务支出

        32

        2,152.24

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        12.40

        二、外交支出

        33

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

        三、国防支出

        34

        四、上级补助收入

        4

        四、公共安全支出

        35

        五、事业收入

        5

        五、教育支出

        36

        六、经营收入

        6

        六、科学技术支出

        37

        七、附属单位上缴收入

        7

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        八、其他收入

        8

        4.78

        八、社会保障和就业支出

        39

        136.41

        9

        九、卫生健康支出

        40

        29.79

        10

        十、节能环保支出

        41

        11

        十一、城乡社区支出

        42

        12.40

        12

        十二、农林水支出

        43

        10.00

        13

        十三、交通运输支出

        44

        14

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

        15

        十五、商业服务业等支出

        46

        16

        十六、金融支出

        47

        17

        十七、援助其他地区支出

        48

        18

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

        19

        十九、住房保障支出

        50

        51.07

        20

        二十、粮油物资储备支出

        51

        21

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

        22

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

        23

        二十三、其他支出

        54

        104.42

        24

        二十四、债务还本支出

        55

        25

        二十五、债务付息支出

        56

        26

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

        本年收入合计

        27

        1,722.26

        本年支出合计

        58

        2,496.33

        使用非财政拨款结余

        28

        结余分配

        59

        年初结转和结余

        29

        774.08

        年末结转和结余

        60

        30

        61

        总计

        31

        2,496.33

        总计

        62

        2,496.33

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

        收入决算表

        公开02表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        1,722.26

        1,717.47

        4.78

        201

        一般公共服务支出

        1,378.16

        1,373.38

        4.78

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        20.00

        20.00

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        20.00

        20.00

        20104

        发展与改革事务

        1,325.16

        1,320.38

        4.78

        2010401

        行政运行

        916.35

        911.57

        4.78

        2010450

        事业运行

        37.35

        37.35

        2010499

        其他发展与改革事务支出

        371.47

        371.47

        20106

        财政事务

        30.00

        30.00

        2010699

        其他财政事务支出

        30.00

        30.00

        20113

        商贸事务

        3.00

        3.00

        2011399

        其他商贸事务支出

        3.00

        3.00

        208

        社会保障和就业支出

        136.41

        136.41

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        2.85

        2.85

        2080109

        社会保险经办机构

        2.85

        2.85

        20805

        行政事业单位养老支出

        133.56

        133.56

        2080501

        行政单位离退休

        65.47

        65.47

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        68.09

        68.09

        210

        卫生健康支出

        29.79

        29.79

        21011

        行政事业单位医疗

        29.79

        29.79

        2101101

        行政单位医疗

        29.79

        29.79

        212

        城乡社区支出

        12.40

        12.40

        21213

        城市基础设施配套费安排的支出

        12.40

        12.40

        2121399

        其他城市基础设施配套费安排的支出

        12.40

        12.40

        213

        农林水支出

        10.00

        10.00

        21305

        扶贫

        10.00

        10.00

        2130599

        其他扶贫支出

        10.00

        10.00

        221

        住房保障支出

        51.07

        51.07

        22102

        住房改革支出

        51.07

        51.07

        2210201

        住房公积金

        51.07

        51.07

        229

        其他支出

        104.42

        104.42

        22999

        其他支出

        104.42

        104.42

        2299999

        其他支出

        104.42

        104.42

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

        支出决算表

        公开03表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        2,496.33

        1,213.15

        1,283.19

        201

        一般公共服务支出

        2,152.24

        995.88

        1,156.36

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        20.00

        20.00

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        20.00

        20.00

        20104

        发展与改革事务

        1,712.76

        971.38

        741.39

        2010401

        行政运行

        934.03

        934.03

        2010450

        事业运行

        37.35

        37.35

        2010499

        其他发展与改革事务支出

        741.39

        741.39

        20106

        财政事务

        64.98

        64.98

        2010699

        其他财政事务支出

        64.98

        64.98

        20111

        纪检监察事务

        1.50

        1.50

        2011101

        行政运行

        1.50

        1.50

        20113

        商贸事务

        3.00

        3.00

        2011399

        其他商贸事务支出

        3.00

        3.00

        20199

        其他一般公共服务支出

        350.00

        350.00

        2019999

        其他一般公共服务支出

        350.00

        350.00

        208

        社会保障和就业支出

        136.41

        136.41

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        2.85

        2.85

        2080109

        社会保险经办机构

        2.85

        2.85

        20805

        行政事业单位养老支出

        133.56

        133.56

        2080501

        行政单位离退休

        65.47

        65.47

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        68.09

        68.09

        210

        卫生健康支出

        29.79

        29.79

        21011

        行政事业单位医疗

        29.79

        29.79

        2101101

        行政单位医疗

        29.79

        29.79

        212

        城乡社区支出

        12.40

        12.40

        21213

        城市基础设施配套费安排的支出

        12.40

        12.40

        2121399

        其他城市基础设施配套费安排的支出

        12.40

        12.40

        213

        农林水支出

        10.00

        10.00

        21305

        扶贫

        10.00

        10.00

        2130599

        其他扶贫支出

        10.00

        10.00

        221

        住房保障支出

        51.07

        51.07

        22102

        住房改革支出

        51.07

        51.07

        2210201

        住房公积金

        51.07

        51.07

        229

        其他支出

        104.42

        104.42

        22999

        其他支出

        104.42

        104.42

        2299999

        其他支出

        104.42

        104.42

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        收 入

        支 出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

        1

        栏次

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,705.07

        一、一般公共服务支出

        33

        2,147.46

        2,147.46

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        12.40

        二、外交支出

        34

        三、国有资本经营财政拨款

        3

        三、国防支出

        35

        4

        四、公共安全支出

        36

        5

        五、教育支出

        37

        6

        六、科学技术支出

        38

        7

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        8

        八、社会保障和就业支出

        40

        136.41

        136.41

        9

        九、卫生健康支出

        41

        29.79

        29.79

        10

        十、节能环保支出

        42

        11

        十一、城乡社区支出

        43

        12.40

        12.40

        12

        十二、农林水支出

        44

        10.00

        10.00

        13

        十三、交通运输支出

        45

        14

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

        15

        十五、商业服务业等支出

        47

        16

        十六、金融支出

        48

        17

        十七、援助其他地区支出

        49

        18

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

        19

        十九、住房保障支出

        51

        51.07

        51.07

        20

        二十、粮油物资储备支出

        52

        21

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

        22

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

        23

        二十三、其他支出

        55

        104.42

        104.42

        24

        二十四、债务还本支出

        56

        25

        二十五、债务付息支出

        57

        26

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

        本年收入合计

        27

        1,717.47

        本年支出合计

        59

        2,491.55

        2,479.15

        12.40

        年初财政拨款结转和结余

        28

        774.08

        年末财政拨款结转和结余

        60

        一般公共预算财政拨款

        29

        774.08

        61

        政府性基金预算财政拨款

        30

        62

        国有资本经营预算财政拨款

        31

        63

        总计

        32

        2,491.55

        总计

        64

        2,491.55

        2,479.15

        12.40

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        2,479.15

        1,208.36

        1,270.79

        201

        一般公共服务支出

        2,147.46

        991.09

        1,156.36

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        20.00

        20.00

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        20.00

        20.00

        20104

        发展与改革事务

        1,707.98

        966.59

        741.39

        2010401

        行政运行

        929.25

        929.25

        2010450

        事业运行

        37.35

        37.35

        2010499

        其他发展与改革事务支出

        741.39

        741.39

        20106

        财政事务

        64.98

        64.98

        2010699

        其他财政事务支出

        64.98

        64.98

        20111

        纪检监察事务

        1.50

        1.50

        2011101

        行政运行

        1.50

        1.50

        20113

        商贸事务

        3.00

        3.00

        2011399

        其他商贸事务支出

        3.00

        3.00

        20199

        其他一般公共服务支出

        350.00

        350.00

        2019999

        其他一般公共服务支出

        350.00

        350.00

        208

        社会保障和就业支出

        136.41

        136.41

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        2.85

        2.85

        2080109

        社会保险经办机构

        2.85

        2.85

        20805

        行政事业单位养老支出

        133.56

        133.56

        2080501

        行政单位离退休

        65.47

        65.47

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        68.09

        68.09

        210

        卫生健康支出

        29.79

        29.79

        21011

        行政事业单位医疗

        29.79

        29.79

        2101101

        行政单位医疗

        29.79

        29.79

        213

        农林水支出

        10.00

        10.00

        21305

        扶贫

        10.00

        10.00

        2130599

        其他扶贫支出

        10.00

        10.00

        221

        住房保障支出

        51.07

        51.07

        22102

        住房改革支出

        51.07

        51.07

        2210201

        住房公积金

        51.07

        51.07

        229

        其他支出

        104.42

        104.42

        22999

        其他支出

        104.42

        104.42

        2299999

        其他支出

        104.42

        104.42

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        公开06表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        756.60

        302

        商品和服务支出

        94.03

        307

        债务利息及费用支出

        30101

        基本工资

        347.25

        30201

        办公费

        4.90

        30701

        国内债务付息

        30102

        津贴补贴

        137.61

        30202

        印刷费

        0.03

        30702

        国外债务付息

        30103

        奖金

        19.18

        30203

        咨询费

        310

        资本性支出

        30106

        伙食补助费

        30204

        手续费

        31001

        房屋建筑物购建

        30107

        绩效工资

        13.44

        30205

        水费

        31002

        办公设备购置

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        73.74

        30206

        电费

        31003

        专用设备购置

        30109

        职业年金缴费

        30207

        邮电费

        31005

        基础设施建设

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        43.46

        30208

        取暖费

        31006

        大型修缮

        30111

        公务员医疗补助缴费

        30209

        物业管理费

        31007

        信息网络及软件购置更新

        30112

        其他社会保障缴费

        2.62

        30211

        差旅费

        31008

        物资储备

        30113

        住房公积金

        119.29

        30212

        因公出国(境)费用

        31009

        土地补偿

        30114

        医疗费

        30213

        维修(护)费

        2.49

        31010

        安置补助

        30199

        其他工资福利支出

        30214

        租赁费

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        303

        对个人和家庭的补助

        357.73

        30215

        会议费

        0.12

        31012

        拆迁补偿

        30301

        离休费

        30216

        培训费

        31013

        公务用车购置

        30302

        退休费

        30217

        公务接待费

        31019

        其他交通工具购置

        30303

        退职(役)费

        30218

        专用材料费

        31021

        文物和陈列品购置

        30304

        抚恤金

        30224

        被装购置费

        31022

        无形资产购置

        30305

        生活补助

        5.90

        30225

        专用燃料费

        31099

        其他资本性支出

        30306

        救济费

        30226

        劳务费

        5.03

        399

        其他支出

        30307

        医疗费补助

        30227

        委托业务费

        39906

        赠与

        30308

        助学金

        30228

        工会经费

        20.55

        39907

        国家赔偿费用支出

        30309

        奖励金

        341.08

        30229

        福利费

        50.29

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        30310

        个人农业生产补贴

        30231

        公务用车运行维护费

        3.09

        39999

        其他支出

        30311

        代缴社会保险费

        30239

        其他交通费用

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        10.76

        30240

        税金及附加费用

        30299

        其他商品和服务支出

        7.52

        人员经费合计

        1,114.33

        公用经费合计

        94.03

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        公开07表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        71

        57.00

        25.00

        32.00

        14.00

        51.53

        45.35

        17.98

        27.37

        6.18

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        12.40

        12.40

        12.40

        212

        城乡社区支出

        12.40

        12.40

        12.40

        21213

        城市基础设施配套费安排的支出

        12.40

        12.40

        12.40

        2121399

        其他城市基础设施配套费安排的支出

        12.40

        12.40

        12.40

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        公开09表

        部门:湖南省365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展与改革委员会(本级)

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计2,496.33万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,031.11万元,下降29.23%。主要是因为铜仁凤凰机场的航班补贴2021年收支未纳入我委核算

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计1,722.26万元,其中:财政拨款收入1,717.47万元,占99.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.78万元,占0.28%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计2,496.33万元,其中:基本支出1,213.15万元,占48.6%;项目支出1,283.19万元,占51.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计2,491.55万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少948.89万元,下降27.58%。主要是因为铜仁凤凰机场的航班补贴2021年收支未纳入我委核算

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出2,479.15万元,占本年支出合计的99.31%。与上一年度相比,财政拨款支出增加32.33万元,增长1.32%。主要是因为其他支出项目比上年增加

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出2,479.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,147.46万元,占86.63%;社会保障和就业支出136.41万元,占5.5%;卫生健康支出29.79万元,占1.2%;农林水支出10万元,占0.4%;住房保障支出51.07万元,占2.06%;其他支出104.42万元,占4.21%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为1,270.32万元,支出决算数为2,479.15万元

        1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年内增加解决专项支出

        2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

        年初预算为536.33万元,支出决算为929.25万元,完成年初预算的173.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效未纳入年初的预算管理

        3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)

        年初预算为32.37万元,支出决算为37.35万元,完成年初预算的115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效奖未纳入年初的预算管理

        4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

        年初预算为552.67万元,支出决算为741.39万元,完成年初预算的134.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出

        5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为64.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出

        6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

        年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度结转资金支出及纪检人员相关经费未纳入本机关年初预算

        7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出

        8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为350万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出铜仁凤凰机场补贴

        9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

        年初预算为0万元,支出决算为2.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度增加社会保障支出

        10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

        年初预算为0万元,支出决算为65.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加

        11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

        年初预算为68.09万元,支出决算为68.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

        年初预算为29.79万元,支出决算为29.79万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        13、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出

        14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

        年初预算为51.07万元,支出决算为51.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为104.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出1,208.36万元,其中:人员经费1,114.33万元,占基本支出的92.22%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费94.03万元,占基本支出的7.78%主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为71万元,支出决算为51.53万元,完成预算的72.58%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

        公务接待费支出预算为14万元,支出决算为6.18万元,完成预算的44.14%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理 ,与上年相比减少1.67万元,下降21.27%,下降的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理

        公务用车购置费支出预算为25万元,支出决算为17.98万元,完成预算的71.92%,决算数小于预算数的主要原因是轿车只能购置18万元以内 ,与上年相比减少12万元,下降40.03%,下降的主要原因是去年购置的是越野车,本年度购置的是小轿车

        公务用车运行维护费支出预算为32万元,支出决算为27.37万元,完成预算的85.53%,决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理 ,与上年相比增加2.6万元,增长10.5%,增长的主要原因是车辆维护费增加

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.18万元,占11.99%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算45.35万元,占88.01%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

        2、公务接待费支出决算为6.18万元,全年共接待来访团组82个、来宾452人次,主要是年度各项目工作验收检查发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.35万元,其中:公务用车购置费17.98万元,更换一辆轿车更新公务用车1辆。公务用车运行维护费27.37万元,主要是车辆维护及加油和过桥过路费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2021年度政府性基金预算财政拨款收入12.4万元;年初结转和结余0万元;支出12.4万元,其中基本支出0万元,项目支出12.4万元;年末结转和结余0万元。

        九、关于机关运行经费支出说明

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级2021年度机关运行经费支出94.03万元,比年初预算数减少49.1万元,下降34.3%。主要原因是:加强支出管理,减少不必要的列支

        十、一般性支出情况

        2021年本部门会议费支出61.85万元,用于召开“放管服”优化营商环境工作约谈评估等会议、东西扶贫协作实地考核验收会议、超概算政府投资项目清查会议、听取省人大代表省政协委员建议座谈会、信用贷等,人数1,808人,会议内容为“放管服”优化营商环境相关工作、东西扶贫协作实地考核验收、超概算政府投资项目清查等相关内容。2021年本部门培训费支出7.81万元,用于开展“放管服”优化营商环境指标系统培训、亚行贷款相关业务培训,人数225人,培训内容为“放管服”优化营商环境相关指标及公共资源交易业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

        十一、关于政府采购支出说明

        365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级2021年度政府采购支出总额270万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250万元。授予中小企业合同金额250万元,占政府采购支出总额的92.59%,其中:授予小微企业合同金额250万元,占政府采购支出总额的92.59%。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州发展和改革委员会本级共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

        十三、关于2021年度预算绩效情况说明

        (1)绩效管理评价工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2491.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12.4 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.5%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对2021年度部门整体支出绩效项目进行评价,从评价情况来看,”365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州发展和改革委员会 2021年度部门整体支出绩效自评”项目绩效自评综合得分95.8,评价等次为“优”,具体情况详见365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州发展和改革委员会 2021年度部门整体支出绩效自评项目绩效自评报告。

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州发展和改革委员会开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2496.33万元,政府性基金预算支出12.4万元,国有资本经营预算项目支出。365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州发展和改革委员会单位成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州发展和改革委员会单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出1213.15万元,项目支出1270.79万元,政府性基金预算支出12.4 万元,国有资本经营预算项目支出0万元,365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州发展和改革委员会单位整体支出绩效自评综合评分95.8、评价等次优,具体情况详见365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州发展和改革委员会整体支出绩效自评报告

        (2)部门决算中绩效自评结果情况。

        州发改委整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为95.8 分。整体支出全年预算数为1270.32 万元,执行数为2496.33 万元,完成预算的196.51%。整体绩效目标完成情况: 2021年,州发改委在州委州政府的坚强领导下,在省发改委的大力关心与支持下,州发改委充分发挥宏观综合经济部门职能作用,弘扬伟大建党精神,准确把握政策动态和经济形势变化,主动服务全州经济工作大局,扎实推进重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目,为实现“十四五”良好开局,推动全州经济高质量发展贡献发改力量。全年固定资产投资增长10%,集中开(竣)工三批共163个重大项目。316个州重点项目完成投资641.2亿元。争取中央省预算内投资10.33亿元,发行龙山城建投企业债5亿元。会同财政部门,发行专项债51.24亿元。与国开行、州工行、州农发行等融资合作项目368个,融资需求989亿元。累计储备州重点项目482个,总投资2031亿元,为年储备任务的135%;储备新增专项债券需求项目146个,总投资416亿元。编制省级重点招商引资项目24个,总投资404.56亿元,持续增强经济稳增长后劲。2021年,实现园区总产值160亿元、亩均产值约28.58万元,上缴税金15.27亿元、亩均税收约3.47万元,技工贸收入450.13亿元,同比增长29%,主导产业主营业务收入246.84亿元,占比54.8%,园区经济呈现快速增长、健康发展的良好势头。持续开展营商环境评价,推动全州“放管服”改革工作有效落地,我州优化营商环境在全省2021年重点工作综合大督查中获省通报表扬。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。三级绩效指标设置有待进一步规范,绩效指标类型设定需进一步规范、准确,确保设定的绩效指标指向明确,突出部门职责职能和重点工作方向;二是各项工作推进力度还需加大。部分年初计划开展的工作推进缓慢,导致年初设定目标未能完成;预算不够精准。特别是由于年初对部分工作以及资金不可预见性造成年初预算与决算的差额较大,需要不断提升年度预算编制的准确度。下一步改进措施:一是各项工作提前谋划,统筹安排,合理配置,不断完善预算支出结构,强化预算支出进度管理和控制,提高资金使用率,确保绩效目标得到实现;科学设置绩效指标,加强绩效管理,将预算绩效工作抓好抓实;二是加强财务规范化管理,增强内部预算控制意识,全力推进预算科学化、精细化,突出绩效优先,严格按照相关制度和要求合理编制预算。

        (3)部门评价项目绩效评价结果。

        单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

        第四部分 名词解释

        财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

        “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第五部分 附件(提示:上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

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        提示:完成原因填写和附件报告上传后,请点击公开发布,进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。


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